集團公司制定印發《嘉通集團內部審計工作規程》
發布日期:2020-06-28 17:06
信息來源:嘉通集團
為加強內部審計工作,建立健全內部審計行為,提升內部審計工作質量,促進內部審計工作的科學化、規范化和制度化水平,根據《中華人民共和國審計法》《審計署關于內部審計工作的規定》《中國內部審計準則》《嘉興市內部審計工作規定》和其他有關法律法規,近日,集團公司制定下發《嘉通集團內部審計工作規程》。
出臺《嘉通集團內部審計工作規程》,有利于進一步規范完善內審人員在實施審計過程中的行為,保證內審人員不忽略重要的審計步驟和主要事項,以便從審計程序的角度,保證審計工作質量。推動集團系統內部審計信息化進一步提升和發展。
此外,根據內部審計業務發展的需要,后續集團公司將推廣應用內部審計監督平臺軟件,進一步結合《嘉通集團內部審計工作規程》來建立完善系統,在實施審計項目、進行審計管理的過程中,對審計流程與各類制度信息進行過程留痕,并在審計結束后進行統計分析,進一步體現審計工作價值,提高審計工作質量。